事欣科(4916)法說會日期、內容、AI重點整理

事欣科(4916)法說會日期、直播、報告分析

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本公司受邀參加統一綜合證券舉辦之線上法說會,說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
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以下內容由AI生成:

事欣科(4916.TW)法人說明會報告分析

初步分析與總結:

這份事欣科(4916)的法人說明會簡報,主要聚焦於公司近年來的財務表現、市場策略以及未來的展望。整體而言,公司強調其在特定市場(如航太、國防、醫療等)的優勢,以及透過墨西哥擴廠來應對地緣政治風險的策略。從數據上來看,營收雖有增長,但獲利能力下滑是一個需要關注的問題。對於投資人而言, слід注意公司能否有效控制成本,提升獲利,以及擴廠策略是否能帶來預期的效益。

簡報中提及公司受到美國新政府及總統的影響較小,並強調其在墨西哥的近岸生產優勢。這表明公司試圖將地緣政治風險轉化為商機,吸引更多尋求替代中國方案的客戶。然而,投資人需要評估這種策略的可行性,以及公司在墨西哥的擴張是否會帶來額外的風險或成本。

對股票市場的影響與未來趨勢評估:

這份簡報對股票市場的影響偏向中性。營收的增長是一個正面信號,但獲利能力的下滑可能會引起投資人的擔憂。公司強調其在特定市場的領導地位,以及擴廠策略,這些都有可能吸引長期投資者。然而,短期內,股價可能會受到整體市場情緒和公司實際獲利表現的影響。

未來趨勢方面:

  • 近岸生產(Nearshoring)趨勢: 隨著地緣政治風險的增加,越來越多的公司將尋求在北美地區建立或擴大生產基地。事欣科在墨西哥的擴廠計劃符合這一趨勢,有望受益。
  • 特定市場的增長: 航太、國防、醫療等市場的需求預計將持續增長,事欣科在這些市場的優勢地位將有助於其維持穩定的營收。
  • 獲利能力的提升: 如何有效控制成本,提升獲利能力,將是事欣科未來發展的關鍵。投資人 слід密切關注公司在這方面的努力。

投資人(特別是散戶)可以注意的重點:

  • 關注獲利能力: 營收增長固然重要,但獲利能力才是公司長期發展的基礎。投資人 след對公司的毛利率、營業利益率等指標保持密切關注。
  • 評估擴廠策略: 墨西哥擴廠計劃的成敗將直接影響事欣科的未來發展。投資人 слід評估該計劃的可行性,以及可能帶來的風險。
  • 注意地緣政治風險: 雖然公司聲稱受影響較小,但地緣政治風險仍然存在。投資人 след關注相關事件的發展,以及對公司業務的潛在影響。
  • 長期投資: 事欣科在特定市場具有優勢地位,如果公司能有效控制成本,提升獲利能力,其長期投資價值可期。

重點摘要

  • 前瞻性聲明:
    • 簡報包含前瞻性聲明,具有風險和不確定性,實際結果可能與聲明存在差異。
    • 公司不承擔更新前瞻性聲明的義務。
  • 財務表現(1Q~3Q 2024 vs 1Q~3Q 2023):
    • 營收: 2,762,417 NT$k,同比增長 9.27%。
    • 毛利: 341,067 NT$k,同比下降 14.30%。
    • 營業利益: 38,212 NT$k,同比大幅下降 76.29%。
    • 稅前利潤: (14,716) NT$k,同比下降 108.42% (虧損)。
    • 淨利: (64,467) NT$k,同比下降 153.61% (虧損)。
    • 毛利率: 12.35%,低於去年同期的 15.74%。
    • 營業利益率: 1.38%,低於去年同期的 6.38%。
  • 單季財務表現(QoQ):
    • 營收: 各季度均呈現增長趨勢。
    • 毛利: Q1 到 Q3 毛利起伏較大。
    • 營業利益: Q2 營業利益呈現負數。
    • 淨利: Q2 淨利為負數。
    • 毛利率: Q1, Q3 毛利率比較接近。
    • 營業利益率: Q2 的營業利益率呈現 NA(應為負數)。
  • 資產負債表概覽 (3Q,2024):
    • 總流動資產: 從2021年到2023年呈現增長趨勢,但2024Q3略有下降。
    • 總資產: 從2021年到2023年呈現增長趨勢,但2024Q3略有下降。
    • 總負債: 2021年到2022年略有上升,之後下降,2024Q3的負債明顯減少。
    • 股東權益: 逐年增長,但2024Q3略有下降。
  • 股利政策:
    • 公司近年來主要發放現金股利,股利金額相對穩定。
  • 公司歷史與策略:
    • 公司成立於2001年,於2013年首次公開募股(IPO)。
    • 公司專注於 contract manufacturing 以及 embedded solutions 的設計與製造,服務航太、國防、醫療等垂直市場。
  • 公司佈局:
    • 公司在美國、墨西哥和台灣設有工廠和辦事處。
  • 主要市場與需求:
    • 主要服務於航太/國防、遊戲/娛樂、醫療、通訊/資料儲存、工業/其他等市場。
  • 執行重點:
    • 墨西哥工廠擴建,以滿足客戶需求並應對政治因素導致的供應鏈轉移。
    • 專注於電動汽車(EV)、國防和航空航天、醫療、工業、遊戲和自助服務亭等市場領導者。
  • 競爭優勢:
    • 深化現有客戶關係,並謹慎選擇客戶。
    • 經驗豐富且注重價值的管理團隊。
    • 關鍵認證:CMMC(網路安全成熟度模型認證)等。
  • 北美製造優勢:
    • 95% 的 PARPRO 及其客戶不受新關稅和「政治氣候」的影響。
    • 墨西哥的近岸製造工廠受益於美國和墨西哥政府管理的優惠關稅計劃。
  • 2025 年市場展望:
    • 航太、醫療、國防和遊戲領域呈現穩定或增長趨勢。
  • 成長策略:
    • 利用外包製造趨勢、強勁的北美經濟和技術進步。
    • 深化與客戶的整合,擴展能力和經驗。
    • 尋求併購機會。
  • 墨西哥擴張:
    • 擴大墨西哥現有工廠,預計2025年1月完成。
  • 公司願景:
    • 致力於實現營收、盈利能力和團隊的持續增強。
    • 強勁的訂單積壓,應對中國和墨西哥的新政治環境以及軍事/政府衝突。

免責聲明: 這份分析基於提供的文件內容,不構成任何投資建議。投資人 слід在進行投資決策前進行充分的研究和評估。